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巴彦淖尔市医疗保障局2020年度部门决算公开报告

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  • 2021-09-26 15:14
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      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      二、关于2020年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      (三)部门评价项目绩效评价结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      九、机构运行信息表
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      1、贯彻落实国家、自治区关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和有关政策、规划;研究拟订我市医疗保险、医疗救助等相关政策、制度并组织实施。  
      2、协同有关部门编制全市医疗保险基金预决算草案,组织制定并实施医疗保险基金监督管理办法,建立健全医疗保险基金安全防控机制,推进医疗保险基金支付方式改革。
      3、组织拟订医疗保险筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
      4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
      5、贯彻落实国家和自治区药品、医用耗材价格政策,组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
      6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
      7、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
      8、完成市委、政府交办的其他任务。
      9、职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
      10、有关职责分工。与市卫生健康委员会有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
      二、机构设置
      从预算单位构成看,巴彦淖尔市医疗保障局部门预算包括:局本级预算和医疗保障服务中心预算。
      (一)巴彦淖尔市医疗保障局人员基本情况
      市医疗保障局机关行政编制10名。设局长1名(正处级),副局长2名(副处级);科级领导职数5名(4正1副)。
      医疗保障服务中心核定事业编制20名,其中:1.科级领导职数3名,即:主任1名(正科级),副主任2名(副科级);2.人员编制结构为管理人员4名,专业技术人员14名,工勤技能人员2名。另核定3名政府购买岗位。
      (二)巴彦淖尔市医疗保障局及所属单位设置及人员情况
      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
      单位情况表  

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    巴彦淖尔市医疗保障局

    财政拨款的行政单位

    2

    市医疗保障服务中心

    事业单位

      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      本部门2020年度收入年初预算数总计438.35万元,2020年度收入决算数450.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入446.04万元,年初结转和结余4.26万元。较年初预算增加2.72%,主要原因是追加了2020年度新招考录用人员的人员经费。
      本部门2020年度支出年初预算总计438.35万元,其中:基本支出278.85万元,项目支出159.5万元。2020年度支出决算数总计450.29万元,较年初预算增加2.72%。其中:基本支出340.53万元,较年初预算增加22.12%,主要原因是本年追加了新招考录用人员的人员经费;项目支出81.9万元,较年初预算减少48.65%,主要原因是受疫情影响,相关调研、培训、会议等工作无法开展,医疗保障智能审核监控系统购置事宜目前仍在商洽阶段;年末结转和结余27.86万元。
      (一)关于收支情况总体说明
      本部门2020年度收入总计450.29万元,其中:本年收入合计446.04万元,年初结转和结余4.26万元;支出总计450.29万元,其中:年末结转和结余27.86万元。与2019年度相比,收入总计增加247.27万元,增长121.8%;支出总计增加247.27万元,增长121.8%。主要原因是我部门于2019年4月挂牌成立,2019年度财政决算金额是半年数据,所以增幅超过了100%。
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      本部门2020年度收入合计446.04万元,其中:财政拨款收入446.04万元,占100%。
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      本部门2020年度支出合计422.43万元,其中:基本支出340.53万元,占80.61%;项目支出81.9万元,占19.39%。
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2020年度财政拨款收入总计450.29万元,其中:年初结转和结余4.26万元;支出总计450.29万元,其中:年末结转和结余27.86万元。与2019年度相比,收入增加247.27万元,增长121.8%;支出增加247.27万元,增长121.8%。主要原因是我部门于2019年4月挂牌成立,2019年度财政决算金额是半年数据,所以增幅超过了100%。
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计422.43万元,其中:基本支出340.53万元,占80.61%;项目支出81.9万元,占19.39%。
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出340.53万元,其中:人员经费304.03万元,主要包括:基本工资166.15万元,津贴补贴36.26万元,奖金10.83万元,绩效工资4.22万元,机关事业单位基本养老保险费30.27万元,职业年金缴费0.45万元,其他社会保障缴费20.66万元,其他工资福利支出35.21万元,较上年增加182.2万元,主要原因是:我部门于2019年4月正式挂牌成立,2019年人员经费支出是半年数据,同时2020年度追加了新招考录用人员的工资性支出,工资支出较上年相比大幅增加;公用经费36.5万元,主要包括:办公费1.8万元,印刷费1.12万元,水费0.48万元,电费1.9万元,邮电费1万元,取暖费5万元,物业管理费3.52万元,差旅费0.8万元,维修(护)费0.5万元,培训费1.17万元,公务接待费0.75万元,劳务费0.3万元,其他交通费15.66万元,办公设备购置2.5万元,较上年增加9.22万元,主要原因是:为了改善办公环境,购置了办公所需的必要设备;本年度增加了赴旗县调研次数,以了解我市各项医疗保障政策开展落实情况,确保医疗保障事业平稳健康发展。
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.2万元,支出决算为0.75万元,完成预算的62.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.75万元,完成预算的75%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我部门本年度未安排公务用车,因此未执行年初预算金额;二是受疫情影响,来我市调研考察人次降低;三是我部门严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩接待费支出,使得公务接待费完成率未达到100%。
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.75万元,占100%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化。
      公务用车购置及运行维护费支出0万元,较上年无变化。
      公务接待费支出0.75万元。其中:国内公务接待费0.75万元,接待7批次,共接待56人次。主要用于接待上级调研检查组成员、其他盟市医保局考察学习组成员和医保信息系统工程师。较上年减少0.47万元,主要原因是受疫情影响,接待批次和人次较上年减少。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,涉及资金2845.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
      组织对“城乡居民基本医疗保险补助资金”、“ 医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金部分)”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“医保经办专项业务费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2845.88万元。从评价情况来看,以上项目能够贯彻落实中央医疗保障制度相关政策,执行预算绩效管理和资金管理办法,资金分配规范合理,绩效运行监控有力,基本实现年初目标。
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      我部门今年在部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“医保经办专项业务费”等2个一般公共预算项目。
      1.医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.6分。全年预算数为245万元,执行数为186.68万元,完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况:为规范医疗保障基金运行秩序,加强对定点医药机构的协议管理,进一步提高医疗保障服务水平,保障和改善民生;通过招募社会义务监督员,开展对统筹地区内定点医药机构的专项监督检查工作,提高了医保基金的综合监管能力;通过完善医保经办服务中心的信息系统,加强医保政策宣传,进一步提升了医疗保障服务水平和参保群众满意度。下一步将继续贯彻落实国家和自治区有关方针政策;量入为出,收支平衡;合理安排各项经费支出,按照依法依规、保障重点支出、优化支出结构的原则,使专项业务经费项目效益最大化。
      2.医保经办专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.1分。全年预算数为40万元,执行数为36.26万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:通过印制《医保政策问答手册》等宣传资料,举办医保知识科普周、医保政策进社区等活动,提高了统筹地区参保群众对医疗保险相关政策的知晓度;通过举行业务培训会,使业务办理程序更加规范化,提高了我市医保系统工作人员的业务水平;落实国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作,降低药品和医用耗材采购价格,保障我市医疗机构药品和医用耗材临床供应。下一步改进措施:依据工作重点任务,科学编制预算,提高、细化预算项目,严格执行预算,进一步提高预算执行效率,进一步推进服务便民化、高效化。

    项目支出绩效自评表

     

     

    2020年度)

     

    项目名称

    医疗保障与服务能力提升补助资金

     

    主管部门

    巴彦淖尔市医疗保障局159001

    实施单位

    巴彦淖尔市医疗保障局159001

     

    项目资金
    (万元)

     

    年初

    预算数

    全年

    预算数

    全年

    执行数

    分值

    执行率

    得分

     

    年度资金总额

    245

    245

    186.68

    10

    76.2%

    7.6

     

    其中:当年财政拨款

    205

    205

    156.72

     

     

    上年结转资金

    40

    40

    29.96

     

     

    其他资金

         

     

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

     

    有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力。

    综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力得到有效提升。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

     

    产出指标

    数量指标

    召开全市医保系统工作会议次数()

    2

    3

    2

    2

     

     

    在微信公众号或者新媒体平台上发布医保政策信息数量()

    10

    10

    2

    2

     

     

    对统筹地区定点医药机构监督检查次数()

    3

    3

    3

    3

     

     

    医保系统工作人员业务培训次数()

    4

    4

    3

    3

     

     

    赴各旗县区医保局调研次数()

    4

    4

    3

    3

     

     

    办公设备购置批数()

    3

    3

    2

    2

     

     

    开展医保政策宣传次数()

    4

    4

    4

    4

     

     

    资金下拨至旗县数量()

    7

    7

    3

    3

     

     

    质量指标

    定点医药机构监督检查覆盖率(%)

    100

    100

    3

    3

     

     

    医保人才培训合格率(%)

    90

    95

    3

    3

     

     

    赴各旗县区调研工作完成率(%)

    100

    100

    3

    3

     

     

    医保新信息系统使用率(%)

    90

    100

    2

    2

     

     

    办公设备验收合格率(%)

    90

    100

    2

    2

     

     

    时效指标

    及时推进医保政策信息公开并向相关部门报送()

    3-5

    3-5

    2

    2

     

     

    及时公开对定点医药机构监督检查情况表()

    月初

    月初

    3

    3

     

     

    医保信息系统重大安全事件响应时间(分钟)

    60

    60

    2

    2

     

     

    是否能够及时拨付资金(/)

    2

    2

     

     

    成本指标

    人均差旅成本(/)

    360

    360

    2

    2

     

     

    人均培训费用(/)

    160

    160

    2

    2

     

     

    人均会议成本(/)

    100

    100

    2

    2

     

     

    办公设备购置总成本(万元)

    25

    25

    2

    2

     

     

    宣传费用总支出(万元)

    10

    3

    2

    2

     

     

    向旗县医保局拨付资金规模(万元)

    135

    135

    1

    1

     

     

    效益指标

    社会效益

    指标

    提高统筹地区医疗保障部门工作水平,维护社会稳定

    提高

    不断提高

    10

    10

     

     

    生态效益

    指标

    不适用

    不适用

    不适用

         

     

    可持续影响

    指标

    对于医保经办服务能力的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

     

    对于医保综合监管能力的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

     

    对于医保标准化水平的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

     

    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度(%)

    90

    95

    5

    5

     

     

    上级部门满意度(%)

    90

    95

    5

    5

     

     

    总分

    100

    97.6

     

     


    项目支出绩效自评表

     

    2020年度)

    项目名称

    医保经办专项业务费

    主管部门

    巴彦淖尔市医疗保障局159001

    实施单位

    巴彦淖尔市医疗保障局159001

    项目资金
    (万元)

     

    年初

    预算数

    全年

    预算数

    全年

    执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    40

    40

    36.36

    10

    91%

    9.1

    其中:当年财政拨款

    40

    40

    36.36

     

    上年结转资金

         

     

    其他资金

         

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    1.按照国家和自治区医疗保障相关政策规定,开展全市医疗保障经办工作

    2.确保城镇职工基本医疗保险和生育保险征缴、待遇支付等业务正常开展

    3.加强对医保基金的监管、对定点医疗和定点零售药店的监督检查

    4.提升医疗保障经办和服务能力

    5.开展医保工作新闻宣传,提高医保政策知晓度

    1.严格贯彻落实国家和自治区医保局相关政策法规

    2.深入推进“放管服”政策,精简办事流程,缩短医疗保险和生育保险报销流程

    3.加大对医保基金的监管力度。全市共检查定点医疗机构1081家,对316家医药机构进行了处理;曝光欺诈骗保案例321例;启用了全市智能监控系统,将54家定点医疗机构纳入智能监控范围

    4.开展医保质量服务提升年活动,出台了一系列便民服务措施,实现医保服务“不见面办”“及时办”“便民办”;

    5.深入社区进行医保政策宣传,通过印制《医保政策问答》手册、制作《“保”您健康,“医”路有我》宣传片,提高广大参保人员对医保政策的知晓度




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    召开全市医保系统工作会议次数()

    2

    3

    2

    2

     

    在微信公众号或者新媒体平台上发布医保政策信息数量()

    10

    10

    2

    2

     

    对统筹地区定点医药机构监督检查次数()

    3

    2

    5

    5

     

    医保系统工作人员业务培训次数()

    4

    3

    4

    4

     

    赴各旗县区医保局调研次数()

    4

    3

    2

    2

     

    办公设备购置批数()

    3

    3

    5

    5

     

    开展医保政策宣传次数()

    4

    4

    3

    3

     

    质量指标

    定点医药机构监督检查覆盖率(%)

    100

    90

    4

    4

     

    医保人才培养合格率(%)

    90

    90

    4

    4

     

    赴各旗县区调研工作完成率(%)

    100

    80

    3

    3

     

    办公设备验收合格率(%)

    90

    100

    2

    2

     

    时效指标

    及时推进医保政策信息公开()

    3-5

    3-5

    2

    2

     

    及时公开对定点医药机构监督检查情况表()

    月初

    月初

    3

    3

     

    医保信息系统重大安全事件响应时间(分钟)

    60

    60

    2

    2

     

    成本指标

    人均差旅成本(/)

    360

    360

    2

    2

     

    人均培训费用(/)

    160

    160

    2

    2

     

    人均会议成本(/)

    100

    100

    2

    2

     

    办公设备购置总成本(万元)

    10

    10

    2

    2

     

    平台租车总支出(万元)

    20

    20

    2

    2

     

    宣传费用总支出(万元)

    10

    10

    2

    2

     

    效益指标

    社会效益

    指标

    提高统筹地区医疗保障相关工作水平

    不断提高

    不断提高

    5

    5

     

    生态效益

    指标

    不适用

    不适用

    不适用

         

    可持续影响

    指标

    对于医保经办服务能力的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

    对于医保综合监管能力的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

    对于医保标准化水平的影响

    长期

    长期

    5

    5

     

    维护社会稳定,推动我市医疗保障事业的健康发展

    长期

    长期

    5

    5

     

    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度(%)

    90

    95

    10

    10

     

    总分

    100

    99.1

     
      (三)部门评价项目绩效评价结果。
      以“医保经办专项业务费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.1分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本部门2020年度机关运行经费支出36.5万元,比2019年减少9.22万元,降低33.8%。主要原因是:本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。
      (二)政府采购支出情况
      本部门2020年度政府采购支出合计18.47万元,其中:政府采购货物支出9.43万元,比2019年增加9.43万元,增长100%,主要原因是:我部门在2019年成立之初,尚未办妥政府采购相关手续,2020年度严格按照政府采购目录采购货物,购置了办公所需的通用设备和家具用具等;政府采购工程支出0万元,较上年无变化;政府采购服务支出9.04万元,比2019年增加9.04万元,增长100%,主要原因是:我部门在2019年成立之初,尚未办妥政府采购相关手续,2020年度严格按照政府采购目录采购物业服务和印刷服务。授予中小企业合同金额18.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额18.47万元,占政府采购支出总额的100%。
      (三)国有资产占用情况
      截至2020年12月31日,本部门无公务用车。
       第三部分 名词解释
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:哈根花    联系电话:0478- 8929521 
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    • 来源:医保局    编辑:田惠荣
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